ORDEN DE COMPRA N° 319-2021-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 164-2021-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): ESTUMSA E.I.R.L.
Dirección: AV. A MZA. H LOTE. 39 URB. TERRAZAS DE CARAPONGILLO (SEGUNDO PIS  -
Teléfono: -  / 987239566
RUC: 20565695887

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.

1 ADM Ferreteria_Administración [141] 3.00 Kilogramo Alambre galvanizado #16 13.50 40.50
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Ferreteria_Administración [141]: S/. 40.00

Sub Total S/.

40.50

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
34.32
6.18
0.00

Total S/.40.50

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales de ferreteria 2. OBSERVACIONES Adjunto factura y requerimiento
Forma de Pago:

Banco: BBVA Cuenta Corriente
Número de cuenta S/: 011 145 000100053739 07
CCI S/: -

Elaborado por: Patricia Gonzales

APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

25


4


2016

REVISADO POR: Gerson Vilca
Jefe de Logistica
APROBADO POR: Carlos Arenas
RECIBIDO POR: Gerson Vilca
Responsable de Almacen
DIA MES AÑO