1.-DATOS DEL PROVEEDOR | 2.-CONDICIONES GENERALES |
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Señor(es): DARYZA SAC |
Plazo de Entrega: - |
Moneda: Soles
ARTICULOS | PRECIO | |||||
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ITEM | CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
UNITARIO S/. |
SUB TOTAL S/. |
1 | ADM Otros bienes [181] | 1 | Unidad | Carro de limpieza Institucional con Tapa - | 863.15 | 863.15 |
AFECTACION PRESUPUESTAL | ||||||
ADM Otros bienes [181]: S/.
863.00 |
Sub Total S/. |
863.15 | ||||
Exonerado: |
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Total | S/.863.15 |
Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL |
Partida Presupuestal |
APROBACIONES | CONFORMIDAD | ||||
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Fecha | |||||
25 |
4 |
2016 |
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REVISADO POR: Jefe de Logistica |
APROBADO POR: |
RECIBIDO POR: Responsable de Almacen |
DIA | MES | AÑO |